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發(fā)布于2025-06-25 14:24:4516次瀏覽
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老師我想問一下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到底啥時候才可以用到 以下情況需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 購進(jìn)的貨物用于集體福利或個人消費(fèi)。 因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)等非正常損失。 已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的購進(jìn)貨物或勞務(wù)的用途發(fā)生改變,從原來的應(yīng)稅項(xiàng)目變?yōu)榉菓?yīng)稅項(xiàng)目或免稅項(xiàng)目,也需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。 對于實(shí)行免抵退稅辦法的生產(chǎn)企業(yè)來說,如果存在不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(如出口貨物的征退稅率之差),不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也需要轉(zhuǎn)出。 專業(yè)指導(dǎo)-小燚老師 2025-06-30 14:16 21次瀏覽 A這一塊這段話啥意思啊,可以詳細(xì)的說明一下嘛,或者舉個例子 預(yù)計負(fù)債減少(≤賬面價值) 借:預(yù)計負(fù)債 貸:固定資產(chǎn) 預(yù)計負(fù)債減少(> 賬面價值) 借:預(yù)計負(fù)債 貸:固定資產(chǎn) 貸:資產(chǎn)處置損益 專業(yè)指導(dǎo)-小燚老師 2025-06-30 14:15 17次瀏覽 原地安置為什么成本也是1000,為什么和收入相等,而不是小于收入 原地安置是將建成的商品房給了安置戶,視同銷售,安置的成本就是銷售收入的金額。其實(shí)就是相當(dāng)于價值100萬的商品房給安置戶,視同銷售100萬,安置成本也是100萬。 專業(yè)指導(dǎo)-鋒華老師 2025-06-26 11:50 19次瀏覽 這道題如果算應(yīng)納增值稅額咋算?進(jìn)項(xiàng)稅額10萬轉(zhuǎn)出是這個月轉(zhuǎn)出的還是上個月轉(zhuǎn)出的? 200-140-18=42萬。進(jìn)項(xiàng)稅額是本月做轉(zhuǎn)出。 專業(yè)指導(dǎo)-小王老師 2025-06-26 11:50 28次瀏覽 老師,請問一下,這道題A正確嗎?怎么推導(dǎo)的呀? 你好同學(xué)! 目前提問人數(shù)較多,正準(zhǔn)備回復(fù)中,請稍后哦 專業(yè)指導(dǎo)-穆易老師 2025-06-26 11:35 22次瀏覽 不明白計入銷售額中的運(yùn)費(fèi)啥意思?運(yùn)費(fèi)是費(fèi)用咋計入銷售額呀 同學(xué),考試注意題目描述就可以了,老師講課舉例說明情況了。比如,銷售時取得價款中包含了代購買方支付的運(yùn)輸費(fèi),也取得了發(fā)票,就可以從銷售額中扣除。 專業(yè)指導(dǎo)-帆帆老師 2025-06-25 14:29 24次瀏覽
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精華 老師,與聯(lián)合單位共同研發(fā)形成無形資產(chǎn)后成果歸主導(dǎo)方獨(dú)有的,其他聯(lián)合單位發(fā)生的與研發(fā)相關(guān)支出是否還需要資本化,其他聯(lián)合單位僅有固定補(bǔ)償或非常有限的使用權(quán) 個人認(rèn)為其他單位不能資本化,應(yīng)該根據(jù)合同約定確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 專業(yè)指導(dǎo)-鋒華老師 2025-06-18 09:39 29次瀏覽 精華 這個題解答到15明白后面的10和5就不理解了 期初存貨跌價準(zhǔn)備50,賣出了80%(400/500),所以期初存貨跌價準(zhǔn)備還剩下50*20%=10。 期末存貨跌價準(zhǔn)備余額15,本題計提=期末余額-期初余額=15-10=5。 專業(yè)指導(dǎo)-帆帆老師 2025-06-06 10:04 39次瀏覽 精華 老師麻煩再解釋一下無因管理 同學(xué)你好。 無因管理,是指沒有法定的或約定的義務(wù),為避免他人利益受損失,自愿管理他人事務(wù)或?yàn)樗颂峁┓?wù)的行為。 b選項(xiàng)中對于路邊暈倒的老人沒有法定義務(wù),但是為了避免老人利益受損,自愿將其送到醫(yī)院并墊付醫(yī)藥費(fèi),就屬于無因管理。 專業(yè)指導(dǎo)-湯湯老師 2025-05-12 10:44 40次瀏覽 精華 小規(guī)模納稅人季度開具普票30萬以內(nèi)免征增值稅,本題不嚴(yán)謹(jǐn)?還是考試不會考慮這個優(yōu)惠政策? 是本題是按月征稅,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。本題銷售額大于10萬,不免征的 專業(yè)指導(dǎo)-小王老師 2025-03-31 20:31 80次瀏覽 精華 老師,這個攤銷月份為啥會計上11個月,稅法上12個月呢 因?yàn)闀嬍前凑諆赡昀^續(xù)攤銷,這是最后一年了,剩下11個月。稅法按照三年攤銷,下一年才是11個月。 專業(yè)指導(dǎo)-鋒華老師 2025-03-21 16:43 54次瀏覽 精華 請問老師:支付的運(yùn)費(fèi),不就是賣方的價外費(fèi)用嗎,應(yīng)該用13%的稅率,怎么到了買方這里用9%了,我知道交通運(yùn)輸業(yè)是9%,就是不明白賣家的銷項(xiàng)就應(yīng)該是買家的進(jìn)項(xiàng),怎么一個用13一個用9的稅率 這個是企業(yè)購進(jìn)貨物時向運(yùn)輸公司支付的運(yùn)輸費(fèi),不是向貨物銷售方支付的,運(yùn)輸公司給購買運(yùn)輸服務(wù)方按照9%的稅率開具的專票 專業(yè)指導(dǎo)-科科老師 2025-03-22 09:25 129次瀏覽

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